| 课程背景
在新的税收形势下,国家大力推进“减税降费”同时也要“堵漏增收”,为守法的企业营造一个公平的竞争环境。不论是非出口企业企业,还是出口企业,都将面临税务环境改变带来的风险和挑战,出口企业更是要面对外汇、海关等其他重重考验。日常财务工作中对政策的准确运用和正确的“账务处理”显得极为重要。
为了正确处理好出口企业涉税环节的财务会计事项与税务处理的差异关系,降低企业财务税务风险,提升企业税务价值,我们针对出口企业管理层和财务人员开设此针对性实战培训课程,对出口企业账务处理与涉税差异实务处理以及税务风险应对进行深入讲解。
| 课程收益
1、了解最新企业所得税优惠政策动态及实务常见问题,运用起来得心应手
2、掌握出口企业常见业务涉及会计和税务处理差异,从容应对汇算清缴纳税调整
3、面临税务新环境,知晓税务评估和稽查要点及时避开风险“雷区”
| 课程大纲
一、企业所得税常见实务问题提醒
(一)公益性捐赠税前扣除有关事项提醒
(二)工资及三项经费税前扣除问题
(三)业务招待费计算基数问题
(四)固定资产常见折旧方式
(五)研发费用加计扣除政策简析
二、票据涉税风险
(一)发票关键要素提示
(二)《税前扣除凭证管理办法》出台明确事项
(三)特殊情况的税前扣除凭证
三、出口企业常见涉税业务处理
(一)正确认识免税收入&不征税收入
(二)出口环节视同销售税会差异及纳税调整
(三)进出口业务佣金支出税会差异及纳税调整
(四)进出口环节资产损失税会差异及纳税调整
(五)资产折旧与摊销税会差异及纳税调整
四、现行税收风险管理趋势及应对
(一)现行税收风险管理趋势
(二)应知应会的企业所得税纳税评估及纳税稽查要点
(三)出口企业如何避开税收风险“雷区”